Elaboración e implementaciónde un sistema de control interno aplicado al área financiera en la empresa Constructora Epacios D&A, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito

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Title: Elaboración e implementaciónde un sistema de control interno aplicado al área financiera en la empresa Constructora Epacios D&A, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito
Authors: Flores Pinto, Pamela Fernanda
Guato Nuñez, Denisse Paola
Advisor: Salazar Villegas, Carlos Aníbal
Abstract: El presente trabajo, tiene como objetivo la realización de un manual de control interno a ser aplicado al área financiera de la empresa Spacios D&A, misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito y cuya actividad económica es el diseño de interiores y la construcción de obras y proyectos. Actualmente, la compañía no mantiene manuales de control interno, mismos que permitan conocer a fondo cuales son las actividades que se realizan dentro del proceso financiero, motivo por el cual hemos diseñado un instructivo mismo que ha sido basado en información obtenida a través de cuestionarios de control interno, con la finalidad de crear acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la empresa que permitirían garantizar eficacia y eficiencia en sus operaciones para lograr los objetivos empresariales. Es decir que el control interno es una herramienta clave, ya que por medio de éste se pueden verificar que las actividades planificadas estén siendo llevadas a cabalidad y basadas en las leyes y normas establecidas. Por lo que al emplear un control eficaz y eficiente se pueden evaluar que los objetivos y metas trazadas sean cumplidas, buscando de esta manera que las operaciones establecidas en el proceso de planificación sean efectivamente realizadas por la empresa.
Translated abstract: The present work aims at conducting a manual internal control to be applied to the financial area of the company “Spacios D & A”, same which is located in the city of Quito and whose economic activity is interior design and construction of works and projects. Currently, the company does not maintain internal control manuals, enabling them insight into what are the activities that take place within the financial process, which is why we designed the same instruction that has been based on information obtained through questionnaires internal control, in order to create actions, policies, methods, procedures and mechanisms for preventing, monitoring, evaluation and continuous improvement of the company that would ensure effectiveness and efficiency in their operations to achieve business objectives. The internal control is a key tool because through it can be verified that the planned activities are being carried completeness and based on the laws and standards. So to use effective and efficient control can assess that the objectives and goals set are met, seeking in this way that the operations defined in the planning process are actually made by the company.
Keywords: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
Issue Date: Apr-2015
URI: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9714
Language: spa
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