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Resultados 1-10 de 24.
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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
Director
oct-2008
Manual de Auditoria Interna con enfoque a riesgos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda
Segovia Villalba, Jeaneth Alexandra
Morillo, Marcelo
oct-2008
Levantamiento del proceso de crédito e identificación de eventos de riesgo operativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda.
Ibarra Licto, Carmen Jacqueline
Noboa García, Paúl
sep-2008
Auditoría forense aplicada a cooperativas de ahorro y crédito
Almendáriz Romero, Silvia Margoth
Morillo, Marcelo
nov-2008
Determinación de los Riestos Operacionales y de Crédito del fondo de Cesantía de Empleados del ISSFA.
Balarezo Villacrés, Susana Patricia
Ríos Poso, Marlon
abr-2008
Identificació de eventos de riesgo operativo de los procesos internos del Departamento de Crédito y Cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Limitada y la elaboración de un Pland e Auditoría para su control y mitigación.
García Saltos, Renato
Ríos Poso, Marlon
abr-2008
Programa de auditoría interna para control y mitigación del riesgo operativo en la cooperativa de ahorro y crédito CACPE BIBLIAN LTDA.
González Bustos, Juan Pablo
Noboa García, Paúl
feb-2009
Identificación, seguimiento y mitigación de eventos de riesgo operativo por parte de la unidad de auditoría interna en las unidades operativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.
Lomas Guerrero, Silvia Mariela
Ríos Poso, Marlon
oct-2008
Implementación de un manual de Administración integral de riesgos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de indígenas Chuchuquí Ltda.
Males Tontaquimba, María Esthela
Noboa García, Paúl
oct-2008
Aplicación de manuales de control interno y manual de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda.
Guerrón Pazos, Laura
Morillo, Marcelo
oct-2008
Modelo de guía para operar créditos de consumo y brindar una mejor atención a los clientes considerando riesgos operativos.
Cortez Martínez, Jaime Patricio
Morillo, Marcelo
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Almendáriz Romero, Silvia Margoth
1
Arostegui Tamayo, Eliana Catalina
1
Aucatoma Gaibor, Alexandra
1
Balarezo Villacrés, Susana Patricia
1
Bustamante Luna, Juan Alfredo
1
Cabrera, Rosita
1
Carrión Jara, Mauro Eligario
1
Chango Bautista, Flor
1
Cortez Martínez, Jaime Patricio
1
De La Torre Villacís, María Fernanda
.
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Título
21
AUDITORÍA INTERNA
14
INSTITUCIONES FINANCIERAS
9
CONTROL INTERNO
9
CRÉDITO
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1
ANÁLISIS DE MERCADEO
1
ATENCIÓN AL CLIENTE
1
AUDITARÍA FORENSE
.
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Fecha de lanzamiento
21
2008
2
2009
1
2007
Sede
24
Sede Quito