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Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana
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Nov-2007
Metodológica para el control interno aplicado a una Empresa de Servicios Médicos
Herrera Cárdenas, Cristina Elizabeth
Aguirre, Xavier
Nov-2007
Guía de procedimientos para el control de límites de crédito aplicables al departamento de auditoría interna de Mutualista Pichincha
Iñiguez, Evin Gustavo
Gómez Íñiguez, Luis Germán
Nov-2007
Elaboración de un sistema de control interno para la administración efectiva del departamento de crédito y cobranza de Levapan del Ecuador S.A.
Laverde Morales, Lorena Lucía
Morillo Revelo, Edgardo Javier
Jul-2007
Auditoría al sistema de control interno aplicable a la Empresa Comercial Comestibles Aldor Cía. Ltda.
Pacheco Carvache, María Fernanda
Aguirre, Xavier
Jul-2007
Propuesta de reorganización de procesos administrativos, control y establecimiento de políticas de funcionamiento basadas en procedimientos de auditoría aplicables a la gestión de la industria tecnológica, Empresa Pinsoft Corp
Ramos Samueza, Yadira Giomara
Gómez Íñiguez, Luis Germán
Oct-2007
Manual de aseguramiento de la calidad para la cooperativa de ahorro y crédito general motors omnibus BB en base de las normas ISO 9001 - 2000
Risueño G., Belén
Toro Albuja, Mirian Del Carmen
Nov-2007
Diseño e implementación de un sistema contable administrativo para la Compañía IMETEL, ingeniería eléctrica y mecánica suministros y servicios Cía Ltda.
Quishpe Chango, Iván
Álvarez Portilla, Ulises Fabián
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1
Aguayo Yépez, Andrés Gustavo
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Aldeán Cabrera, Denise Alejandra
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Cacarín Toapanta, Henry Fabián
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Caicedo Yánez, Wilma Margarita
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CONTROL INTERNO
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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APRODIN
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