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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
Director
nov-2011
Diseño de un sistema de control interno para el departamento de recursos humanos, de empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de productos biológicos y farmacéuticos veterinarios orales, inyectables y tópicos caso empresa "FARBIOVET S.A
Noboa Oña, Andrea Gabriela
Moreano Guerra, Grace Lilian
oct-2011
Diseño y aplicación de una metodología de auditoría de gestión a la unidad de adopción de niños en el INFA
Carrera Salinas, Nilbia Paola
Andrade, Mónica
feb-2012
Modelo para la aplicación de una auditoria de gestión en el área de recursos humanos. Caso: Industrias Omega C.A.
Bucheli Torres, Verónica Patricia
Araque Montenegro, Freddy Gonzalo
jun-2010
Diseño e implementación de un sistema administrativo, financiero y contable para ser aplicado en el colegio Johan Amos Comenios.
Garzón Parra, Ana Lucía
Suárez, Patricia
ene-2012
Diseño de una metodología para la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera (NIIF`S) en la empresa comercial Asproagro CIA. LTDA.
Ayala Chica, Esthela Margarita
Soto Yela, Jasly Maribel
nov-2011
Sistema de mejoramiento continuo de los procesos internos que conllevan el otorgamiento de créditos en la Mutualista Pichincha ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante una planeación estratégica.
Guerrón Medrano, Oliver Xavier
Soto Yela, Jasly Maribel
feb-2011
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área administrativa-financiera en la asociación de voluntarios OMGE.
Loroña Merino, Alexandra Elizabeth
Tamayo Gordón, Jorge Washington
ene-2011
Marco metodológico para la implementación de objetivos de control para la información y tecnología relacionada en las organizaciones
Jimenez Puebla, Edgar Mauricio
Zapata Lara, Jorge Eduardo
jun-2010
Estrategia para el mejoramiento de los procedimientos de recaudación en el área de crédito y cobranzas de una empresa automotriz con la finalidad de disminuir el impacto de incobrabilidad. Caso práctico aplicado a la empresa MECANOSOLVERS S.A
Veintimilla Santamaría, Margoth Elizabeth
Zambrano Vera, Danny Iván
sep-2011
Diseño de un Sistema de Control Interno para evaluar y optimizar los procesos administrativos y financieros aplicado a la Unidad de Defensoría Pública Penal.
Uquillas Mañay, Paulina Isabel
Salazar Villegas, Carlos Aníbal
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Aguiar Aldaz, Adriana Margoth
1
Ajila Lucio, Ana Elizabeth
1
Alvear Aguirre, Fabián Gustavo
1
Amancha Quishpe, Juan José
1
Andrade Carvajal, Christian Aleja...
1
Arciniega Tenemaza, Lucía Alexandra
1
Arguello Avilés, David Andrés
1
Arpi Trujillo, Andrea del Pilar
1
Astudillo Calle, María Elena
1
Astudillo Calle, María Magdalena
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Título
22
CONTABILIDAD
19
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
10
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
9
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
8
CONTROL INTERNO
7
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
6
INDICADORES DE GESTIÓN
5
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
5
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - AUDIT...
4
AUDITORÍA
.
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Fecha de lanzamiento
28
2011
14
2014
14
2015
13
2012
12
2010
6
2013
2
2017
1
2019
Items
90
Con archivos
Sede
66
Sede Quito
24
Sede Cuenca