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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
Director
oct-2008
Levantamiento del proceso de crédito e identificación de eventos de riesgo operativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda.
Ibarra Licto, Carmen Jacqueline
Noboa García, Paúl
abr-2008
Identificació de eventos de riesgo operativo de los procesos internos del Departamento de Crédito y Cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Limitada y la elaboración de un Pland e Auditoría para su control y mitigación.
García Saltos, Renato
Ríos Poso, Marlon
abr-2008
Programa de auditoría interna para control y mitigación del riesgo operativo en la cooperativa de ahorro y crédito CACPE BIBLIAN LTDA.
González Bustos, Juan Pablo
Noboa García, Paúl
oct-2008
Aplicación de manuales de control interno y manual de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda.
Guerrón Pazos, Laura
Morillo, Marcelo
jun-2008
Control interno bajo modelo coso aplicado al fondo previsional cerrado de Flopec.
Erazo Benalcázar, Francisco
Ríos Poso, Marlon
nov-2008
Identificación de eventos de riesgos operativos y formulación de un plan de acción para controlarlo y mitigarlo en el área de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle.
Paucar Moromenacho, Verónica del Carmen
Ríos Poso, Marlon
oct-2008
Identificación y descripción del proceso y subprocesos de Auditoría Interna en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.
Salazar Arias, Segundo Celiano
Morillo, Marcelo
oct-2008
Auditoría metodológica para créditos individuales con enfoque de riesgos para Credi Fe.
Manjarrez, Fausto
Ríos Poso, Marlon
oct-2008
Implementación de un manual de Administración integral de riesgos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de indígenas Chuchuquí Ltda.
Males Tontaquimba, María Esthela
Noboa García, Paúl
nov-2008
Auditoría de Bancos Comunales basada en Riesgos Operativos, en el Programa Salud y Crédito de la Diócesis de Ambato.
Vásquez Coloma, Elvis Geovanny
Ríos Poso, Marlon
Otras opciones relacionadas
Autor
1
García Saltos, Renato
1
González Bustos, Juan Pablo
1
Guerrón Pazos, Laura
1
Ibarra Licto, Carmen Jacqueline
1
Males Tontaquimba, María Esthela
1
Manjarrez, Fausto
1
Paucar Moromenacho, Verónica del ...
1
Salazar Arias, Segundo Celiano
1
Segovia Villalba, Jeaneth Alexandra
1
Tixilema Nájera, Elena Maribel
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Título
19
AUDITORÍA INTERNA
13
INSTITUCIONES FINANCIERAS
9
CONTROL INTERNO
8
CRÉDITO
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1
ATENCIÓN AL CLIENTE
1
AUDITARÍA FORENSE
1
BANCO SOLIDARIO
1
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
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