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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)Director
sep-2019Experiencias del uso del dinero electrónico y su efecto en la gestión del efectivo en MYPES comerciales de la parroquia Eloy Alfaro del sector Sur del Distrito Metropolitano de QuitoToledo Encarnacion, Ariel GregorioZapata Sanchez, Josefina Mercedes
ago-2019Relevancia de la valoración de riesgos en la auditoría.Segovia Granizo, Fabiola BlancaTamayo Gordón, Jorge Washington
nov-2007Plan de mejoramiento de los procedimientos contables para la Empresa Farmacéutica MEDISCIENCE S.A.Silva Alvarez, PatriciaEscobar Paredes, Carlos
nov-2007Propuesta de mejoramiento a procesos de importanción y manejo de inventarios en Compañías dedicadas a la producción y comercialización de productos de consumo masivo-caso ALICORP SAAVaca Moreno, Wilson PatricioZapata Lara, Jorge Eduardo
nov-2007Metodología del sistema de control, interno para el departamento financiero de la Compañía Minería Dosríos S.A. Basada en la ley Sarbanes - Oxley SoxVillegas Obando, Dayana AlexandraAraque Montenegro, Freddy Gonzalo
may-2012Diseño de un sistema de control interno administrativo-contables para las empresas comercializadoras de gas: caso comercializadora mayorista DIGAS.Nieto Echeverría, Jorge AlexnderSoto Yela, Jasly Maribel
jul-2011Diseño de un sistema de control interno para la sección de cartera e inventarios, aplicado a la asociación de comerciantes de abastos del mercado mayorista dedicada a la comercialización de productos de primera necesidad. Caso: Proveedora J.A.Ambuludi Gavilanes, Diego AlfredoAraque Montenegro, Freddy Gonzalo
jul-2011Porpuestas de un sistema de control interno para la prevención de lavado de activos en instituciones del sistema financiero del Ecuador (aplicando la resolución JB-2010-1683)-Sector de bancos privados.Benalcazar Páez, Paúl DavidAraque Montenegro, Freddy Gonzalo
ene-2013"Diseño de un sistema de control interno para el manejo de inventarios en la empresa Almacenes la Ganga RCA S.A. de Quito".Chicaiza Catota, Sandra PaolaAndrade, Mónica
feb-2013Desarrollo de un modelo de control interno para el departamento de compas y pagos de empresas constructoras de oficinas y departamentos, caso: Compañía Promotora Inmobiliaria Carlos Reyes & Asociados.Cano Rodao, NathaliaZapata Lara, Jorge Eduardo