Diseño de un sistema de control interno para el área de nómina e inventarios :caso; Empresa Octotrade Cuentas en Participación

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Título : Diseño de un sistema de control interno para el área de nómina e inventarios :caso; Empresa Octotrade Cuentas en Participación
Autor : Cuenca Caicedo, Mayra Elizabeth
Director de Tesis: Gálvez López, Jaime Patricio
Resumen traducido: El presente trabajo busca establecer controles internos mínimos a ser aplicados en la empresa Octotrade cuentas en participación, para de esta manera contribuir a reducción de riesgo, proporcionar la seguridad razonable y de esta manera proteger los recursos que esta posee; estas medidas estarán encaminadas básicamente al manejo de inventarios y personal interno como externo a la empresa. En el capítulo 1 se abarca aspectos teóricos como conceptos generales, la importancia alcance y objetivos que se busca alcanzar mediante la aplicación, así como también se presenta una síntesis de los diversos modelos de control que pueden ser aplicados acorde al negocio, adicionalmente hemos mencionado principales actividades que se pueden realizar como medidas correctivas y de seguridad. En el capítulo 2, se menciona a la empresa a la cual se va a someter el presente trabajo, para lo cual se inicia con una pequeña introducción a la empresa, conocimiento preliminar del estado actual en el que se encuentra, se menciona la estructura organizacional, la misma que en su mayoría ha sido elaborado en conjunto con el gerente y personal administrativo de la empresa, pues no cuenta con un modelo administrativo definido, para el diseño del modelo de control interno se ha considerado como base la matriz FODA, para identificar áreas críticas a ser reformadas. En el capítulo 3, se hace la aplicación del trabajo, es decir iniciamos con la recolección de información mediante el levantamiento de procesos, identificación de elementos de Modelo Coso I, para proseguir con la evaluación y ponderación de riesgo, una vez identificado se procedió a definir la propuesta, es decir flujogramas, y formatos de control, así como también responsables para cada área, también se ha visto necesario definir el plan de difusión y cronograma de ejecución, y supervisión del mismo. Finalmente se ha descrito conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado una vez ejecutado el trabajo.
Resumen : This paper seeks to establish minimum internal controls to be applied to the company Octotrade accounts in participation to thereby contribute to risk reduction, provide reasonable assurance and thus protect the resources that it possesses; These measures will aim primarily to inventory management and internal and external to the company staff. In Chapter 1 theoretical aspects and covers general concepts, the importance scope and objectives which are being pursued by the application, and a summary of the various control models that can be applied according to the business, is also presented have further mentioned main activities that can be performed as corrective and security measures. In Chapter 2, referred to the company which is to submit the work for which it starts with a brief introduction to the company, preliminary knowledge of the current state in which it is located, organizational structure mentioned the same that has mostly been developed in conjunction with the manager and staff of the company, because it does have a defined, for the design of internal control model has been considered administrative model based on the SWOT matrix to identify critical areas to be reformed. In Chapter 3, the implementation of the work is done, it started with the collection of information by lifting processes, identifying elements Model Coso I, for further assessment and risk weight, once identified proceeded to define the proposal, if flowcharts and control formats, as well as responsible for each area, has also been necessary to define the plan for dissemination and implementation schedule, and supervision. Finally described findings and recommendations that have come after running the job.
Palabras clave : CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
INVENTARIOS
CONTROL DE INVENTARIOS
CONTROL INTERNO
Fecha de publicación : may-2015
URI : https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10036
Idioma: spa
Pertenece a las colecciones: Grado

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