Metodología para la aplicación de auditoría de control interno en la empresa ANEFI S.A. administradora de fondos y fideicomisos periodo 2013

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Título : Metodología para la aplicación de auditoría de control interno en la empresa ANEFI S.A. administradora de fondos y fideicomisos periodo 2013
Autor : Herrera Moreira, Ángela Rocío
Director de Tesis: Guamán Calvopiña, Miguel Marcelo
Resumen traducido: El presente trabajo de titulación muestra la elaboración de una metodología de Auditoría de Control interno y su respectiva aplicación a la empresa Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos con el fin de conocer en qué consiste el control interno de dicha empresa, cómo cumple sus metas propuestas, qué tipos de control existen, los medios por los cuales puede ser evaluado para verificar el uso eficiente de sus recursos, sus registros fidedignos y si su operación cumple la normativa interna y externa. El primer capítulo contiene la base teórica del Control interno que es el conjunto de normas, de procedimientos y técnicas que se adoptan dentro de una organización y se encuentran destinados a la orientación de esfuerzos para poder evaluar el comportamiento organizacional y proveer una certeza con respecto al logro de objetivos, se describe su importancia, objetivos y sus elementos; Así también se habla de la Auditoría de control interno y los procedimientos a considerar para dicha Auditoría El segundo capítulo describe a la empresa Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, su situación actual, sus objetivos, sus actividades y su matriz FODA, información relevante para la elaboración de la Auditoría El tercer capítulo presenta la propuesta metodológica para la aplicación de la Auditoría de Control interno en la empresa Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, desarrollando las fases de planificación, ejecución del trabajo y presentación de informes, para que la empresa ejecute las recomendaciones emitidas y lograr una mayor efectividad en sus procesos.
Resumen : Titling this work shows the development of a methodology for the audit of Internal Control and its respective application to the company Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos in order to know what the internal control of the company, how it meets its goals, what types of control exist, the means by which can be evaluated to verify the efficient use of its resources, your reliable records and if their operation complies with the normative internal and external. The first chapter contains the theoretical basis of the Internal Control, which is the set of standards, procedures and techniques that are adopted within an organization and are intended for the orientation of efforts to assess the organizational behavior and provide certainty regarding the achievement of objectives, describes its importance, objectives and its elements; Thus also refers to the audit of internal control and procedures to consider for this audit The second chapter describes Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, their current situation, objectives, activities and the SWOT matrix, information relevant to the preparation of the audit The third chapter presents the methodological proposal for the implementation of the Internal Control audit in-house Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, developing the phases of planning, execution of work and reporting, so the company runs the recommendations and achieve greater effectiveness in their processes.
Palabras clave : CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
Fecha de publicación : may-2015
URI : https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9590
Idioma: spa
Pertenece a las colecciones: Grado

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