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Auditoría de gestión como elemento de control de las empresas de servicios, aplicado al departamento financiero-contable. Caso: Empresa BGB Net Support S.A.
Esquivel Melendez, María José (oct-2011) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
En la actualidad, dado a los diferentes cambios que se ve expuesto nuestro medio, es indispensable y necesario que las empresas posean un mecanismo que les permita evaluar y controlar de mejor manera cada una de las operaciones que se realizan dentro de las mismas, con el fin de mejorar...
Desarrollo de una metodología para el control de inventarios en empresas comercializadoras de productos de consumo masivo aplicado a "Más Supermercados".
Amancha Quishpe, Juan José (ene-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
En nuestro país actualmente se vive una época extremadamente competitiva, la sociedad necesita de una inversión inminentemente y debido a los riesgos bancarios suscitados en años pasados, es necesario crear nuevas posibilidades para la comunidad, como la proyección de crecimiento para pequeñas...
“Diseño de un modelo de auditoria de gestión para empresas productoras de aditivo para combustible caso práctico aplicado a la empresa ecología y energía Ecoenergy Cía. Ltda.”
Paredes Palacios, Marco Vinicio (ene-2013) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
La empresa Ecología y Energía “Ecoenergy Cía. Ltda.”, es una empresa industrial, cuya actividad económica es la producción de aditivo para combustible tanto para vehículos que funcionan con gasolina como también con diesel. La empresa atiende al sector automotriz, en la ciudad de...
Diseño de un sistema de control interno para la Empresa Distribuidora de Güitig,con sede en la provincia de Sucumbíos
Mazón Villalta, Tania Isabel (oct-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
La presente tesis tiene como designio el de Diseñar un Sistema de Control Interno para la Distribuidora Autorizada de Güitig con sede en la provincia de Sucumbíos. Se busca comprender la definición tanto de un sistema de control interno como el de sus componentes y la importación de aplicación de...
Diseño de un sistema administrativo, financiero y contable para la empresa Assis-Prev S.A. del cantón Quito
Medina Vargas, Jenny Elizabeth; Sandoval Pupiales, Milton Javier (mar-2014) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
ASSIS - PREV S.A., is a company dedicated to provide funeral services that focus on supporting families in difficult times, with the purpose of becoming a new establishment in the Ecuadorian market that focuses on the lack of processes, regulations and policies that are a problem in this...
Diseño de un sistema de control interno administrativo, financiero y contable aplicable a la Empresa CEDETEC S.A. dedicada a la comercialización de cables conductores eléctricos de alta y baja tensión.
Andrade Logacho, Fernanda Liseth (jun-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
El control interno es un proceso diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos a través de la efectividad y eficiencia de las operaciones y confiabilidad de la información. El control interno es de importancia para la estructura...
Diseño de un sistema de control interno administrativo-contables para las empresas comercializadoras de gas: caso comercializadora mayorista DIGAS.
Nieto Echeverría, Jorge Alexnder (may-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
Los cambios en los negocios, en su entorno interno y externo han obligado a todas las organizaciones con fines o sin fines de lucro, a buscar medios para solucionar los problemas que se vayan presentando, razón por la cual se necesita mecanismos que ayuden a tomar decisiones bajo planificación...
Diseño de un sistema de control interno orientado a optimizar los procesos de manejo de inventario, recuperación de cartera y control de activos fijos para la empresa Ingeniería en abrasivos y servicios INABRAS S.A
Lamilla Carpio, Rafael Isaac (ene-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
La Empresa INABRAS S.A., se dedica a la importación y comercialización de productos constructivos, manteniendo un adecuado posicionamiento en el mercado nacional, ya que, los productos que importa cubren los requerimientos de los diferentes sectores industriales en los que incurren dichos...
Diseño de un sistema de gestión en el manejo de inventarios en la empresa COSSFA S.A. Comisariatos Servicio Social de las Fuerzas Armadas.
Castellanos Goyes, Verónica Cristina (oct-2013) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
The preset work shows a management system to manage the company's inventory COSSFA S.A ComisariatosServicio Social de lasFuerzas Armadas. The company was founded in the year 2009 by the Group HOLDINGDINE SA and andactually It is part of the Instituto de Seguridad ...
Diseño de un sistema de gestión para inventarios y activos fijos en la constructora Peña SCC.
Galarza Taco, María Augusta (may-2013) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
En los campos de la Arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. Mendoza Peña S.C.C., brinda a sus clientes, amigos, e inversionistas, comodidad, seguridad, un variado mix de servicios de calidad, siendo una alternativa para...
Diseño de una metodología para la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera (NIIF`S) en la empresa comercial Asproagro CIA. LTDA.
Ayala Chica, Esthela Margarita (ene-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
La presente tesis contiene un análisis general de las Normas Internacionales de Información Financiera, las que constituyen la actual normativa contable aplicable nacional e internacionalmente, cuyo objetivo es generar información contable – financiera clara, real y oportuna. Este conjunto de...
Diseño de una metodología para la aplicación de una auditoría de gestión para el área administrativa - financiera de Astec Cia. Ltda.
Tapia Naranjo, Marco Vinicio (may-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
The implementation of a management audit to Administrative Area - Astec Financial Co.. Ltda., Helps provide an assessment of the performance (return) of this area, aimed at improving the effectiveness, efficiency and economy in the use of resources to facilitate decision making by their managers in...
Diseño e implementación de un sistema de control interno para el área de producción de la empresa Swimsport CIA. LTDA.
Galarza Liger, Andrea Carina (jun-2011) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
El Sistema de Control Interno que es fuerte permite que el proceso se lleve de manera ordena y que permita evaluar el correcto funcionamiento de los mismos, a través de diversas herramientas; por ejemplo los indicadores de desempeño; para detectar a tiempo cualquier tipo de riesgo que se pueda...
Diseño e implementación de un sistema de control interno para el departamento financiero y producción de la empresas Sixmagrícola S.A.
Santana Ganchozo, Patricia Johanna (ene-2011) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
Debido a las continuas exigencias empresariales que existen hoy en día, se ha enfatizado el uso de metodologías y conceptos que permitan a las organizaciones ser más competitivas y responder rápidamente a los cambios del mundo económico. Estas innovaciones deben ir acompañadas de una serie de...
“Manejo de inventarios bajo la norma internacional de información financiera Nº 2 inventarios caso ATU artículos de ACERO S.A.”
Llumán Ayol, Edgar Aníbal (abr-2011) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
La existencia de un mundo de negocios globalizado, con prácticas y estándares internacionales ha requerido respuestas profundas por parte de la profesión contable a efectos de adecuar los esquemas de información financiera a la nueva realidad económica y de negocios. Es así que gran número de...
Modelo de aplicación de una auditoría de calidad para medir el impacto d la implementación de la norma ISO 9001-2008 apliohcado a la Empresa de Servicios Logísticos Integrados COIMPEXA Cía. Ltda.
Tamay Rivera, Jessica Vanessa (jun-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
El presente trabajo investigativo está enfocado a la verificación del cumplimiento del sistema de gestión de calidad de todos los procesos el cual va a servir para determinar si la implementación de la Norma ISO 9001-2008 ha mejorado el desarrollo de las actividades ya que debido a las...
Modelo de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF´s) para las industrias alimenticias
Chamba Carvajal, Blanca Rosa (mar-2012) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
The adoption of IFRS in Food Industries requires a formal process documentation supporting the significant accounting treatments of specific operations under International Accounting Standards. Moreover, this decision affects the accounting profession that has a big challenge to bring all their...
Propuesta de un sistema de control interno con base al informe coso para el área operativa y financiera de la empresa consultora de inmigración a Canadá -Canadasi sociedad civil y comercia
Gualavisí Quishpe, Verónica Elena (jun-2013) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
objectives, factors, among others. It also presents individually the components of internal control based on the COSO Report which were used as a basis for the development of the proposed system. The second chapter deals with the general company data such as: the mission, vision, objectives, its...
Propuesta de un sistema de control interno para el departamento de bodega y producción de volquetas de la empresa "Carrocerías Metálicas Calva"
Calva Gaibor, Andrea Johanna (2011) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
It is a systematic effort to set performance standards with planning objectives, to design information systems, to compare actual results with previously established standards to determine if any deviations and to measure its importance and to take such measures need to ensure that all company...
Sistema de mejoramiento continuo de los procesos internos que conllevan el otorgamiento de créditos en la Mutualista Pichincha ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante una planeación estratégica.
Guerrón Medrano, Oliver Xavier (nov-2011) - [Director: Soto Yela, Jasly Maribel]
This Investigación aumento, debido una cola en dicha Institución sí ha observado ineficiencia en ciertos Procesos REALIZADOS Por el departamento de Créditos y Cobranzas, respecto al Otorgamiento de los Créditos, trayendo Como Consecuencia dilatación en Tiempos de Respuesta Hacia el Cliente interno...