Diplomado Superior en Auditoría Interna en Instituciones de Microfinanzas GIRON - Tesis de Postgrado Collection home page

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Nov-2008Auditoría de Bancos Comunales basada en Riesgos Operativos, en el Programa Salud y Crédito de la Diócesis de Ambato.Vásquez Coloma, Elvis GeovannyRíos Poso, Marlon
Oct-2008Identificación y descripción del proceso y subprocesos de Auditoría Interna en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.Salazar Arias, Segundo CelianoMorillo, Marcelo
Nov-2008Identificación de eventos de riesgos operativos y formulación de un plan de acción para controlarlo y mitigarlo en el área de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle.Paucar Moromenacho, Verónica del CarmenRíos Poso, Marlon
Jan-2009Seguimiento a la implementación de riesgo de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.Mendina Puetate, Lucía YanetsiaNoboa García, Paúl
Oct-2008Auditoría metodológica para créditos individuales con enfoque de riesgos para Credi Fe.Manjarrez, FaustoRíos Poso, Marlon
Oct-2008Implementación de un manual de Administración integral de riesgos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de indígenas Chuchuquí Ltda.Males Tontaquimba, María EsthelaNoboa García, Paúl
Feb-2009Identificación, seguimiento y mitigación de eventos de riesgo operativo por parte de la unidad de auditoría interna en las unidades operativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.Lomas Guerrero, Silvia MarielaRíos Poso, Marlon
Sep-2011Análisis comparativo del régimen impositivo simplificado y sus efectos en el comercio informalLogroño López, María AugustaRojas Vega, Adrián
Oct-2008Aplicación de manuales de control interno y manual de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda.Guerrón Pazos, LauraMorillo, Marcelo
Apr-2008Programa de auditoría interna para control y mitigación del riesgo operativo en la cooperativa de ahorro y crédito CACPE BIBLIAN LTDA.González Bustos, Juan PabloNoboa García, Paúl
Apr-2008Identificació de eventos de riesgo operativo de los procesos internos del Departamento de Crédito y Cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Limitada y la elaboración de un Pland e Auditoría para su control y mitigación.García Saltos, RenatoRíos Poso, Marlon
Jun-2008Control interno bajo modelo coso aplicado al fondo previsional cerrado de Flopec.Erazo Benalcázar, FranciscoRíos Poso, Marlon
2008Manual de procedimiento de auditoría interna enfocado a riesgos.Cabrera, RositaMorillo, Marcelo
Oct-2008Modelo de guía para operar créditos de consumo y brindar una mejor atención a los clientes considerando riesgos operativos.Cortez Martínez, Jaime PatricioMorillo, Marcelo
Apr-2008Manual de auditoría y control interno basado en el riego de liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE ZAMORA LTDA.Carrión Jara, Mauro EligarioVelasteguí Veslasteguí, Iván
Jun-2008Metodología de auditoría para cartera de crédito de consumo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo Ltda.Chango Bautista, FlorRíos Poso, Marlon
Apr-2008Auditoría forense y su implementación por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.Bustamante Luna, Juan AlfredoMorillo, Marcelo
Nov-2008Determinación de los Riestos Operacionales y de Crédito del fondo de Cesantía de Empleados del ISSFA.Balarezo Villacrés, Susana PatriciaRíos Poso, Marlon
Oct-2008Guía operativa de Control Interno en Base al modelo COSO I en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.Aucatoma Gaibor, Alexandra-
Oct-2008Metodología de planificación de auditoría interna con enfoque a riesgos :caso práctico, Banco Solidario S.A.Arostegui Tamayo, Eliana Catalina-
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