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Auditoría de gestión al cumplimiento de las obras e inversiones presupuestadas para el año 2013 por el Gobierno Municipal del Cantón Morona
Correa Criollo, Sandra Estefanía (ene-2015) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
La presente tesis de grado fue aplicada al Gobierno Municipal del Cantón Morona con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los montos presupuestados para las obras e inversiones del año 2013. Se presenta una matriz de recomendaciones que ayudara a mejorar las debilidades encontradas,...
La crisis del COVID 19, su incidencia y los mecanismos implementados para enfrentarla, en el sector cooperativo financiero azuayo segmento 1 y 2
Palacios Campoverde, Mauricio Antonio; Palacios Campoverde, Mayra Isabel (2023) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
La investigación da a conocer la situación que enfrentaron las Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras del Azuayo Segmento 1 - 2, el impacto económico y social al que se vieron sometidas y se exponen las principales estrategias que implementaron con el fin de minimizar el impacto de la crisis...
Desarrollo de un modelo de gestión financiera y administrativa para la Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC
Peñaloza Barros, Jessica Estefania (2021) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
Se desarrolló de un modelo de gestión financiero administrativo para la Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC, con el fin de contar con un instrumento guía para la ejecución de procesos financieros y administrativos brindando seguridad razonable de la información que se...
Desarrollo de una metodología de control interno post Covid para una empresa embotelladora de bebidas no alcohólicas
Peña Peralta, Jenny Valeria (2022) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
Un modelo de control interno puede identificar oportunidades para alcanzar los objetivos de la organización después de situaciones de alta incertidumbre como el Covid-19, el modelo de las tres líneas de defensa, puede incorporar metodologías y determinar responsabilidades a cada uno de los...
Evaluación operativa y propuesta de indicadores de gestión a la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia del Azuay, Centro de Apoyo Tutorial Cuenca "Fernando Andrade Amaya" del año lectivo 2013-2014
Lituma Yari, Verónica Fernanda (feb-2015) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
El documento consiste en analizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia del Azuay de la ciudad de Cuenca, con el fin de determinar el cumplimiento de metas y objetivos, del Plan Operativo Anual y obtener información confiable, veraz y oportuna para dar...
Examen especial a los ingresos y gastos del Hospital Básico 7 B.I Loja, en el periodo enero-diciembre 2013
Jácome Cacuango, Marco Sebastián (feb-2015) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
El presente trabajo se enmarca en verificar el sistema de control interno de los ingresos y gastos generados por el funcionamiento propio del Hospital Básico 7 B.I Loja, a fin de verificar si los recursos obtenidos han sido utilizados de manera eficiente, y así determinar el grado de cumplimiento...
Impacto financiero de la cartera reestructurada y refinanciada por las medidas de alivio financiero en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1
Arizaga Sarmiento, Bayron Fernando; Bautista Cedillo, Adrián Fernando (2023) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
Las medidas de alivio financiero provocaron reprogramación masiva de cartera, y se brindaron facilidades para la constitución de provisiones, lo cual atenuaron el impacto financiero durante el periodo 2020-2022, finalizas estas medidas, se analizó el impacto financiero de su aplicación en las...
Incidencia del control interno en la gestión de cartera de una empresa industrial de la ciudad de Cuenca basado en el informe COSO 2013
Ortiz Mizhquero, Ruth Elizabeth (2021) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
El Sistema de Control Interno (SCI) en las empresas juega un rol importante en la revisión y establecimiento de procesos para mejorar la gestión, además el adecuado control ayuda a identificar los medios para alcanzar los objetivos trazados por la organización, se evidencia la necesidad de evaluar...
Incidencia del control interno en la recaudación de tributos del GAD Municipal de Sígsig correspondiente al año 2019 y 2020
Morocho Saquinaula, Marianita de Jesús (2022) - [Director: Espinoza Farfán, Verónica Natalia]
El presente trabajo evalúa la aplicación de las normas de control interno en el proceso de recuperación de cartera vencida del GAD Municipal de Sígsig durante los años 2019 y 2020, y mediante la aplicación de un cuestionario basado en el modelo COSO III, se demuestra que los procesos de evaluación...