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Title: Diseño de un sistema de control interno para el área contable financiera de la empresa Sotelog Cía LTDA, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito
Authors: Illescas Flores, John Santiago
Jaramillo Campoverde, Karina Verónica
Advisor: Zapata Lara, Jorge Eduardo
Keywords: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
CONTABILIDAD
FINANZAS
Issue Date: Apr-2015
Abstract: El presente trabajo de tesis corresponde al Diseño de un Sistema de Control Interno para el área Contable-Financiera de la Empresa Sotelog Cía. Ltda., dedicada a la construcción y prestación de servicios técnicos especializados para Obras petroleras, civiles, mecánicas, eléctricas, automotrices, de la metalmecánica e informática, construcción y mantenimiento de vías. Por esta razón mediante un análisis de control interno se implementó lineamientos y parámetros que especifican los pasos a cumplir en el proceso financiero que realiza la empresa, con el fin de mejorar sus controles en el día a día de la ejecución de sus actividades en las áreas de Inventarios, Compras, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, con el fin de alcanzar un eficiente y eficaz conocimiento y manejo de las actividades y funciones llevadas a cabo dentro del área contable - financiera utilizando métodos y herramientas de evaluación del control interno establecidos teóricamente puesto en práctica en el presente trabajo. Para finalizar, en el mismo se presentan los resultados como conclusiones y recomendaciones de las observaciones encontradas en las diferentes áreas operativas de la empresa, las cuales están direccionados a la Gerencia General para la toma de decisiones e implementación de los mismos, para el óptimo desempeño de Sotelog Cía. Ltda., esperando de esta manera brindar un punto de partida en la visualización de la situación actual y los beneficios que conlleva la aplicación de los mismos.
Description: The present thesis work corresponds to the design of a system of internal control for the countable-financial area of the Company Sotelog Cia, Ltda. dedicated to the construction and delivery of specialized technical services to oil works, civil, mechanical, electrical, automotive, metalworking and information technology, construction and maintenance of roads. For this reason through an analysis of internal control was implemented guidelines and parameters that specify the steps to comply with the financial process that the company does in order to improve its controls in the day to day of the execution of its activities in the areas of inventories, purchases, accounts receivable and accounts payable, in order to achieve an effective and efficient knowledge and management of the activities and functions carried out within the area of accounting - financial using methods and tools for assessing the internal control established theoretically put into practice in the present work. To finish, in the same the results are presented as conclusions and recommendations of the observations found in the various operational areas of the company, which are routed to the General Management for decision making and implementation of the same, for optimal performance of Sotelog Cia, Ltda., waiting for you in this way provide a starting point in the display of the current situation and the benefits that entails the application of the-same.
URI: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9885
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