Diplomado Superior en Auditoría Interna en Instituciones de Microfinanzas GIRON - Tesis de Postgrado Collection home page

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2008-11Auditoría de Bancos Comunales basada en Riesgos Operativos, en el Programa Salud y Crédito de la Diócesis de Ambato.Ríos Poso, Marlon; Vásquez Coloma, Elvis Geovanny
2008-10Identificación y descripción del proceso y subprocesos de Auditoría Interna en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.Morillo, Marcelo; Salazar Arias, Segundo Celiano
2008-11Identificación de eventos de riesgos operativos y formulación de un plan de acción para controlarlo y mitigarlo en el área de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle.Ríos Poso, Marlon; Paucar Moromenacho, Verónica del Carmen
2009-01Seguimiento a la implementación de riesgo de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.Noboa García, Paúl; Mendina Puetate, Lucía Yanetsia
2008-10Auditoría metodológica para créditos individuales con enfoque de riesgos para Credi Fe.Ríos Poso, Marlon; Manjarrez, Fausto
2008-10Implementación de un manual de Administración integral de riesgos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de indígenas Chuchuquí Ltda.Noboa García, Paúl; Males Tontaquimba, María Esthela
2009-02Identificación, seguimiento y mitigación de eventos de riesgo operativo por parte de la unidad de auditoría interna en las unidades operativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.Ríos Poso, Marlon; Lomas Guerrero, Silvia Mariela
2011-09Análisis comparativo del régimen impositivo simplificado y sus efectos en el comercio informalRojas Vega, Adrián; Logroño López, María Augusta
2008-10Aplicación de manuales de control interno y manual de crédito y cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda.Morillo, Marcelo; Guerrón Pazos, Laura
2008-04Programa de auditoría interna para control y mitigación del riesgo operativo en la cooperativa de ahorro y crédito CACPE BIBLIAN LTDA.Noboa García, Paúl; González Bustos, Juan Pablo
2008-04Identificació de eventos de riesgo operativo de los procesos internos del Departamento de Crédito y Cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guaranda Limitada y la elaboración de un Pland e Auditoría para su control y mitigación.Ríos Poso, Marlon; García Saltos, Renato
2008-06Control interno bajo modelo coso aplicado al fondo previsional cerrado de Flopec.Ríos Poso, Marlon; Erazo Benalcázar, Francisco
2008Manual de procedimiento de auditoría interna enfocado a riesgos.Morillo, Marcelo; Cabrera, Rosita
2008-10Modelo de guía para operar créditos de consumo y brindar una mejor atención a los clientes considerando riesgos operativos.Morillo, Marcelo; Cortez Martínez, Jaime Patricio
2008-04Manual de auditoría y control interno basado en el riego de liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE ZAMORA LTDA.Velasteguí Veslasteguí, Iván; Carrión Jara, Mauro Eligario
2008-06Metodología de auditoría para cartera de crédito de consumo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo Ltda.Ríos Poso, Marlon; Chango Bautista, Flor
2008-04Auditoría forense y su implementación por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.Morillo, Marcelo; Bustamante Luna, Juan Alfredo
2008-11Determinación de los Riestos Operacionales y de Crédito del fondo de Cesantía de Empleados del ISSFA.Ríos Poso, Marlon; Balarezo Villacrés, Susana Patricia
2008-10Guía operativa de Control Interno en Base al modelo COSO I en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.Aucatoma Gaibor, Alexandra
2008-10Metodología de planificación de auditoría interna con enfoque a riesgos :caso práctico, Banco Solidario S.A.Arostegui Tamayo, Eliana Catalina
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